Förderung der Heimat- und Kulturvereine
Haushaltsdiagramm
-53.056 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-53.056 €
56,17%
-34.692 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-34.692 €
36,73%
-6.709 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.709 €
7,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 12.400 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 16.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 28.400 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -94.457 € |
20: Verwaltungsergebnis | -66.057 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -66.057 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -66.057 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.456 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -77.513 € |