Bereitstellung von Gemeindestraßen
Haushaltsdiagramm
-368.848 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-368.848 €
45,40%
192.075 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
192.075 €
23,64%
-104.483 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-104.483 €
12,86%
-89.198 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-89.198 €
10,98%
44.581 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
44.581 €
5,49%
12.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
12.000 €
1,48%
1.200 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.200 €
0,15%
-138 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-138 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 249.856 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -562.667 € |
20: Verwaltungsergebnis | -312.811 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -312.811 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -312.811 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -86.549 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -399.360 € |