Bereitstellung von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-368.848 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-368.848 €
65,55%
-104.483 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-104.483 €
18,57%
-89.198 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-89.198 €
15,85%
-138 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-138 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -368.848 €
  • 14 Abschreibungen
    -104.483 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -89.198 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -138 €
  • Summe
    -562.667 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.200 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
12.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
192.075 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
44.581 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
249.856 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-562.667 €
20: Verwaltungsergebnis
-312.811 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-312.811 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-312.811 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-86.549 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-399.360 €